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老师我想问一下 给对方开了发票好几年了,收你回来的款 年末要处理怎么做会计分录

2019-12-31 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-31 11:44

你好,收你回来的款(这里收你是什么意思,是不是打字打错了?)

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快账用户3749 追问 2019-12-31 11:47

打错字了老师 是收不回来的款

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齐红老师 解答 2019-12-31 11:52

你好,收不回来的款就需要按坏账处理的 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应收账款

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快账用户3749 追问 2019-12-31 11:56

挂其他应收款好几年话 也这么做嘛?

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齐红老师 解答 2019-12-31 11:59

你好,如果确定无法收回,也是按坏账处理的 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;其他应收款

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快账用户3749 追问 2019-12-31 13:38

老师,再咨询一个问题,有一个没有发票做的会计分录 借 主营业务成本 贷 现金,到现在也没来发票的话,年末应该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2019-12-31 13:45

你好,可以现在做不做调整,汇算清缴做纳税调增应纳税所得额处理就是了

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快账用户3749 追问 2019-12-31 14:11

老师,如果现在要做处理呢

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齐红老师 解答 2019-12-31 14:18

你好,如果实际情况是业务发生了,只是没有取得发票,分录没有错误,只是汇算清缴需要调增处理的

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快账用户3749 追问 2019-12-31 14:41

老师还有问题咨询你,发票比实际要付款的多时,怎么做会计分录,款还未付,

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齐红老师 解答 2019-12-31 14:44

你好,借;原材料等科目,贷;银行存款等科目,应付账款(没有支付部分)

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你好,收你回来的款(这里收你是什么意思,是不是打字打错了?)
2019-12-31
您好 借:管理费用等 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款
2024-01-13
你好,增值税也是红字。
2021-07-12
同学你好 原分录负数红冲
2021-07-12
您好 这种的年末不需要处理
2021-01-06
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