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9月份开了一张销售发票,已经交了相应的税费。后来对方发现提供抬头信息不对,12月份又把9月的发票冲红,重开。做账的时候应该是红冲9月份这笔收入的凭证,12月份重新记一比收入对吧?可是9月份的税费已经交了。12月再记一笔那不是又要承担这笔收入的税

2024-01-13 12:36
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2024-01-13 12:37

您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了

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您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了
2024-01-13
你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
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同学,你好 对方可以抵扣的
2020-12-24
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你好 3000-188 按这个开的 你实际销售出去多少
2022-10-25
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