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老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?

2022-10-25 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 13:43

你好 3000-188 按这个开的 你实际销售出去多少

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快账用户3157 追问 2022-10-25 13:56

实际销售出去的就是 3000吨

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快账用户3157 追问 2022-10-25 13:57

现在就是8月的3000吨需要红冲重新开,但是这里面有188吨在9月已经红冲重新开过了

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齐红老师 解答 2022-10-25 14:04

那你现在只能开负数 3000减188, 开不了3000。

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你好 3000-188 按这个开的 你实际销售出去多少
2022-10-25
您好,是几月作废的188吨发票?
2022-10-25
是的 需要进项转出 重新开了你再重新抵扣。
2024-04-09
您好!10月补开了发票,那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次,同时在未开票收入填写负数
2022-11-13
八月份的这个发票已经红冲了,你不需要再退回 都已经操作完了
2023-11-01
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