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老师请问一下9月份收到一张普通发票然后入了管理费,但是10月份对方重新给我们开了专票,是不是要把9月份的红字冲销,然后重新按专票来入账

2023-11-02 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 11:36

对的,同学,流程是没有问题的

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快账用户8631 追问 2023-11-02 11:45

银行回单已在9月份入账了,现在冲销后正常入账没有银行回单怎么办

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齐红老师 解答 2023-11-02 11:46

你好,同学,你再做一笔不就冲平了

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快账用户8631 追问 2023-11-02 11:48

冲后正常入账的这笔分录是这样吗借:管理费用 应交税费-进项税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-11-02 11:52

你好,同学,对的,没错

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对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
你好是的,10月做账时先冲红9月再按照发票重新做分录
2020-11-22
您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了
2024-01-13
你好 最好是重开没有风险  
2022-09-28
您好,9月份开的专票是正常记账申报的。
2024-10-11
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