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老师你好,请问假设在2023年第四季度做了暂估,借:工程施工-暂估 贷:应付账款-暂估 在2024年来了发票,是不是冲减暂估就做在2024年

2024-01-12 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-12 15:23

好对的,红冲暂估按发票入账就可以了。

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好对的,红冲暂估按发票入账就可以了。
2024-01-12
您好,同学。您把上述分录全部改成负数再写一遍即可。
2023-10-23
同学你好 这个直接冲就可以 原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-08-09
借主营业务成本贷工程施工的吗
2021-05-11
你好,发票不回来,只是缺少附件,但是业务是真实的,这个张不用调整的
2021-05-12
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