你好 你申报的时候把成本费用写高一点试试
按季度预交企业所得税第一第二第三季度利润为盈利,第四季度亏损较大,多交的企业所得税怎么申请退税呢?
老师,我22年第四季度申报交的企业所得税要不要填到第四季度利润表所得税费用那一栏。还是填到23年第一季度利润表所得税费用那一栏。
请问2023年第一季度有利润预交企业所得税,二、三季度亏损不交企业所得税,第四季度有有利润,但是全年亏损,第四季度还用交企业所得税吗?预缴企业所得税填报表是按年累加的,表中无法体现第四季度税额?
老师,个人独资企业 第三季度的利润是4.2万,申报经营所得不用交经营所得 第四季度的利润4.5万,申报经营所得要交经营所得税 为什么2个季度的利润差不多,第四季度要交呢?
老师你好,第4季度的经营所得预交申系统默认不让扣除6万了,因为是个体工商户已经扣除工资薪金6万了,两项只能扣除一项,第4季度有利润必须交经营所得,但是工资利润总和不到6万,交了这个经营所得后,年度汇算清缴可不可退呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师,你帮看下,一个第三季度数据,一个第四季度数据
你现在还没报吧 如果不想交这个税 改一下 还要再写高一点
还没报 哈哈。。。。,能这样做吗?
2022年个体工商户个人所得税税率表如下: 1、年度不超过36000元的税率为:3% 速算扣除数:0; 2、超过36000-144000元的部分税率为:10% 速算扣除数:2520; 3、超过144000-300000元的部分税率为:20% 速算扣除数:16920; 4、超过300000-420000元的部分税率为:25% 速算扣除数:31920; 5、超过420000-660000元的部分税率为:30% 速算扣除数:52920; 6、超过660000-960000元的部分税率为:35% 速算扣除数:85920; 7、超过960000元的税率为:45% 速算扣除数:181920。 《中华人民共和国个人所得税法》第三条 个人所得税的税率: (一)综合所得,适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率(税率表附后); (二)经营所得,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率(税率表附后); (三)利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,适用比例税率,税率为百分之二十。
你看下 如果不想交那么多 就写高一点 稍微交一点
老师,这个经营所得,可以扣除投资者分红后,再计算吗?
每年6万 有一个费用扣除额度 也不是叫分红的哈 可以扣除的
我们有很多家分店(个人独资企业) 这6万只能扣一家的吧?
是的 只能扣除一家的哈
好的,谢谢老师
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