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老师 就是购买了一些原材料 款已经付了 但是发票24年1月份才开来 现在年底结账我是暂估成本还是怎么做比较好

2024-01-12 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-12 13:35

年底暂估,然后一月份再红冲再调整。

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快账用户4542 追问 2024-01-12 13:39

分录是不是 借 生产成本-暂估 贷 银存 到1月又红冲这张分录 然后借 生产成本-原材料 进项税 贷银行存款

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齐红老师 解答 2024-01-12 13:40

可以的,可以这么做的。

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年底暂估,然后一月份再红冲再调整。
2024-01-12
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
您好,确认期末应付账款-暂估。是否是全部未收到发票金额
2021-04-10
你好  是的正常结转成本的  回来发票冲暂估 调整成本
2023-04-18
你好,第一个当月的,即使没有发票也正常做账,借管理费用,贷银行存款,下个月发票到了红冲之前的,然后再做发票的。借应付账款 贷管理费用, 借管理费用 贷应付账款。
2022-03-07
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