你好,你好,这个正规的按照实际来,比如你10万的工程发票,然后花了8万的成本,你就直接按8万结转
请问建筑劳务公司上月给建筑公司开票200万,未收到款项,本月申报纳税需要暂估成本,比如发放人员工资200万,怎么做账?怎么结转成本?
请问建筑清包工,每月成本怎么计提?比如当月收款10万并开票确认收入,当月未施工,那成本怎么计提?
老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了
老师,我想请问下建筑业该怎么成本结转?比如开票100万。成本票有110万,是按实际110万结转还是按多少比例结转呀?
请问,建筑机械租赁公司,一般开租赁发票都是开的建筑服务,比如6月转中石油60万,中石油开票60万,油票做账可以做成工程施工吗,后面结算,再具体分配在项目上,从工程施工转在主营成本这样
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
好的 谢谢
你好老师,再问一下,就是这个成本里人工和材料的比例是多少?
你好,这个没有固定的。一般来说,他们各自占到收入的30%左右。