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老师,想请问建筑行业月末收入成本结转的情况,我们公司开出发票有9%和3%的专票,入到工程结算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末结转的时候,月末工程结算收入全部转到本年利润,工程施工有大多数转发工程结算成本,我不知道以前会计怎么转的成本,想问一下老师,能帮忙讲详细一点吗?就这里 难住了

2022-01-23 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-23 09:52

同学你好,按原来收入与成本的比例,结转工程施工到主营业务成本即可。

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快账用户1331 追问 2022-01-23 09:55

怎么看收入与成本的比例,怎么算比例?她这种方法跟完工百分比法不一样,是吗?连合同毛利都没有,它这是用的什么方法啊

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齐红老师 解答 2022-01-23 09:57

同学你好,就看上年的利润表,来计算这个比例即可,是的,这叫暂估法。

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快账用户1331 追问 2022-01-23 09:59

是用成本除收入算吗?看比例多少?

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齐红老师 解答 2022-01-23 10:04

同学你好,是的,你理解正确。

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快账用户1331 追问 2022-01-23 10:07

学完工百分百法学的,看这种方法都看不懂了

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齐红老师 解答 2022-01-23 10:13

同学你好,是的,不过这种方法,也是没有办法的办法,不到万不得已,不用这种方法。

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快账用户1331 追问 2022-01-23 10:13

还有一个问题,就是计提附加税的事,是按照算出来的上月的销项–进项的那个增值税金额算,是吗?如果有留抵在减去留抵的金额算吗

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齐红老师 解答 2022-01-23 10:14

同学你好,是的,是的,你理解正确。

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快账用户1331 追问 2022-01-23 10:27

好的,太谢谢老师了,疑惑都解开了

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齐红老师 解答 2022-01-23 10:28

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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