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对外销售甲商品1000件,单价135元,增值税1/81/8B文库率17%,收到对方开来的一张金额为157950元的商业汇票。[2经批准处理财产清查中的账外设备一台,估计原价10000元,七成新。[3计算分配本月应付职工工资共计45000元,其中管理部门30000元,专设销售机构人员工资15000元[4计提本月办公用固定资产折旧1200元。[5结转已销售的1000件甲商品的销售)87000元。

2024-12-19 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 15:20

需要做账务处理的吗?借应收票据157950 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项,可是你这个增值税我没有看懂。

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齐红老师 解答 2024-12-19 15:21

借固定资产贷处理财产损益1万。

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齐红老师 解答 2024-12-19 15:21

借管理费用工资3万, 销售费用工资15000, 贷应付职工薪酬工资45000, 借管理费用折旧费, 贷累计折旧1200, 借主营业务成本贷库存商品87000。

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您好,具体是什么问题呢
2021-12-27
你好,同学,具体会计分录为
2022-03-20
你好同学,利润表简表如下: 营业收入 135000 减:营业成本 87000 管理费用 31200 销售费用 15000 营业利润 1800 营业外收入 7000 利润总额 8800
2022-03-28
同学你好 4; 借,生产成本 贷,原材料 5; 借,生产成本一Aa1000 借,制造费用900 借,管理费用120000 贷,应付职 工薪酬 6; 借,制造费用 借,管理费用 贷,累计折旧 7 借,管理费用 贷,库存现金 借,营业外支出 贷,银行存款 8 借,待处理财产损溢 贷,库存现金 9 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,主营业务成本100000 贷,库存商品100000 10 借,主营业务收入 借,营业外收入 贷,本年利润
2022-03-11
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