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我们是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才开票了,能把这个1月的发票插到12月去作为2023年的成本吗?冲23年利润吗?

2024-01-11 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 15:53

你好。咱们暂估成本就可以了。

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快账用户1872 追问 2024-01-11 17:19

到时是24年的发票也可以插到23年12月作为成本吗

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齐红老师 解答 2024-01-11 17:23

可以的,要是没有差异,直接贴到原来凭证后面就行了。

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快账用户1872 追问 2024-01-12 11:31

暂估成本的会计分录?

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齐红老师 解答 2024-01-12 11:35

和有发票的分录一模一样。暂估就是没有发票才暂估。

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你好,没有问题,都是可以这么做的
2024-01-12
你好。咱们暂估成本就可以了。
2024-01-11
同学,您好!12月份付材料款的时候就要暂估,借:原材料,贷:应付账款(暂估),等到1月份收到发票冲一下再做个正数就可以了
2024-01-12
可以的,可以这么做的。
2023-04-13
你好,这个只能在2024年一次抵扣所得税,因为它折旧的时候只能是在2024年1月份。
2024-04-24
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