总的收入是按没有扣除的,交税是按差额。
土地增值税清算的时候,扣除成本是按不含税金额扣除嘛,我看好多企业收到发票的时候,都是全额计入开发成本。收入是按不含税金额确认收入,不含税收入减去不含税成本来算增值额?
老师,请问 我单位取得劳务派遣公司开的普通发票(是差额开票) 在申报企业所得税的时候 我是按照票面价税合计的金额入账报税 还是按照差额部分呢
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
小规模企业开具了劳务派遣发票百分之五,差额征税。申报增值税的时候是按照差额缴纳增值税还是按照扣除差额扣除之前的收入缴纳,申报表如何申报
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
现在小规模不是1个季度30万以内免税吗 如果到时候开了差额之后 总的收入超过30万了 到时候还是按照差额后的金额计算增值税吗
你好差额计税是没有问题的,是这样。
那小规模开了差额之后 计税是按照几个点
小规模差额计税是5%。
那按照差额后的金额计算增值税 那是开出去一张就要交5个点的 还是说差额之后合计30万以后交5个点 30万以内还是免税?
收入扣除成本之后,差额按5%交增值税。
那就是扣除成本后 的金额无论多少都要交5个点的增值税 没有免增值税政策了对吧
你好 是的是这样对的呢
你好 季小于 30万是可以免税
小规模开具差额普票就开在一张就行了 如果要开专票 也可以直接开一张专票 也可以差额的部分开普票 剩余的开专票 老师 我理解的对吗
好看,咱第1个问题还有疑问吗?
第一个问题暂时没有疑问了
好的一事一问重新提问就好了。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。