你好; 按照票面的金额来做账的; 按照票面
老师,请问 我单位取得劳务派遣公司开的普通发票(是差额开票) 在申报企业所得税的时候 我是按照票面价税合计的金额入账报税 还是按照差额部分呢
老师,我们按照劳务派遣来开票,5%差额征税,增值税和企业所得税就是扣除差额的部分去算嘛?如果实际差额数据少于申报和开票上的填写数据,是增值税和所得税都要补吗?分别是按多少补呢
收到劳务派遣服务费发票,有差额征税,请问老师我应该按票面的价税合计金额入成本,还是按备注栏上的扣除额入成本?
老师,请问下我们混淆了劳务派遣和清包工业务的,一直开的派遣5%的差额票,那从劳务派遣中剔除来是按照3%-已缴纳5%差额票计税额,还是说直接按照5%全额计税-已缴纳差额呢?
老师,我们公司是小规模纳税人,我们是搞人力的,我们开票按差额征税5%来开普票(劳务派遣服务),开票金额是90203.14,差额征税是88853.14 , 差额这金额是申报他们的工资,工资也是我们发的,这 差额就是我们的成本对吗?怎么入账呢
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
报税的时候 也是按照票面全额吗 还是差额部分呢
你好; 对方报税 是差额哈 ; 如果对方申请差额征税的
对方报税我明白是差额,我的意思是 我是购买方 报税的时候 是按照票面还是差额呢 老师
你好 ; 你购买的 是按 票面金额来做账哈; 因为你支付的 是 全额
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好