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小规模企业开具了劳务派遣发票百分之五,差额征税。申报增值税的时候是按照差额缴纳增值税还是按照扣除差额扣除之前的收入缴纳,申报表如何申报

2023-07-10 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 12:15

你好; 按照差额来报增值税的;    比如收到100 ; 支付80 ; 差额20来报增值税的  

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快账用户3086 追问 2023-07-10 13:01

增值税申报表如何申报,因为报表带出来的是全额没有扣除差额那一部分

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齐红老师 解答 2023-07-10 13:03

你好;   1、在《增值税纳税申报表(小规模纳税人使用)附列资料》中根据应税行为(5%征收率)扣除额计算栏填写本期发生额、本期扣除额; 2、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中一计税依据一栏中,分别对应5%征收率栏中安装计算得到的不含税销售额填写应征增值税不含税销售额及合计数;在二税款缴纳栏,将本期应纳税额填写。

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你好; 按照差额来报增值税的;    比如收到100 ; 支付80 ; 差额20来报增值税的  
2023-07-10
同学你好 这个是按照差额的
2021-01-12
同学你好 按税率申报就可以了 是全额的
2023-07-07
同学您好,同学您好,差额征税填申报表: 1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料; 2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料; 3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中; 4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。
2024-01-12
同学,对应征收率的方框填写收入,1个点的减征额那块填写
2021-10-10
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