你这个分录不对,银行存款是一个借方证数,银行存款增加,未分配利润增加,其他的不变 然后你利润表财务费用,本月财务费用是一个负数,且它的0
老师你好,请问2个问题。 1.小规模报2021年第三季度增值税,收入是取总账中营业收入+其他业务收入+营业外收入贷方发生额季度合计吗?就是增值税申报表的销售额要跟这三个勾稽上一致吗? 2.小规模报2021年第三季度的财务报表, 其中1:资产负债表,期末余额那一栏,是取账套中资产负债表9月的期末余额那一栏数吗? 其中2:利润表中本月数那一栏,是取账套中利润表 7月+8月+9月的本月数合计金额吗? 以上需要确认一下,我的理解是否正确。
我第三季度 买了保险但是没收到发票 然后 我做了 借:销售费用 21050.78 贷:其他应付款 21050.78 借:其他应付款 21050.78 财务费用 16 贷:银行存款 21066.78 然后第三季度利润表显示的财务费用就是21050.78 然后在第四季度收到了发票 然后我做了 借:其他应付款 21050.78 贷:销售费用 21050.78 然后根据发票 借:销售费用 19659.87 应交税费(进)1179.59 管理费用(车船税)211.32 贷:其他应付款 21050.78 然后第4季度销售费用出现负数了 这个应该怎么调呀[流泪][流泪][流泪]
您好老师,我想一下,银行每个季度给的利息收入为什么,借:银行存款—农行—32.85 贷:财务费用—利息收入——32.85 贷方为什么负数
老师 领导给一张银行余额调节表 加:企业收银行未收下面 写的是2018年3月28号凭证 我看了一下那张凭证是三张利息收入的回单 当时做的是借:银行存款 那三张回单 贷:财务费用-利息收入负数 现在领导让把这三张回单做总账 请问老师 我分录应该怎样做呢
第三季度就一张利息收入的记账凭证,借:财务费用(负数),贷:银行存款(正数),那财务报表跟上个季度相比的话怎么改啊
现金日记账可以中途过账对账吗
老师,这样的去年的应收账款,如何调平,回款时入得应收,但之前根本没下账
老师,我是A公司,需要给B付款交一些费用,C替我A公司直接给B公司付了款,没有经过A的账户,我应该怎么做账最好
老师,房地产以房抵工程款,应该以哪个时点确认收入?
天府通办怎么改手机号
老师好 提取的年终奖在申报企业所得税表里,管理费中填在哪一栏
下列情形中,通常表明存在财务报表层次重大错报风险的有()。A.被审计单位所处行业政策发生重大不利变化,影响被审计单位的持续经营能力B.当地政府降低对被审计单位部分业务的税收优惠力度C.被审计单位管理层因涉嫌信息披露违法,被监管机构立案调查D.因战乱冲突,被审计单位部分运输工具滞留在相关国家及地区
老师,出售固定资产,为了增值税和所得税报表收入一致,可以把出售收入计入其他业务收入吗?不计入营业外收入
企业支付50000专利技术用于生产,无残值,计提时 借:制造费用-专利技术416.67 贷:累计摊销416.67 请问这样入账是否正确
老师,老板说以工单核算成本,是指的是计划部工单吗?还是指得是销售订单?我们下一个产品销售订单,计划部会分批完成的,假如10000个产品,计划部分4个批次工单完成
刚才的分录错了,是借:银行存款 正数,贷:财务费用负数,
借银行存款借财务费用负数 都是借方