同学,你好 可能对方有其他工作,或者有自己的个体户
老师好,问一下,公司最近几个月没有收入,员工也没有发工资,但是社保还挂着呢,这种情况个税按照什么数申报,还有工会经费还用交吗?
请问如果是请的临时工的话,有员工是经常是前几个月用发工资 ,中间两个月是没有工资 ,然后在下两个月又有工资 的,这种情况下,是在报个税的时候把这个没有工资 的这个月作离职好还是作0申报好的呢同,那种情况残保金低一些的呢
个税申报的时候,没达到5000起征点,不用交个税的情况下,填写了专项附加扣除,会不会有问题呢?
请问,个税申报,比如因为疫情,10月份没有工资,员工收入为零,个税申报时,这个月费用5000元、专项扣除、专项附加扣除扣除在个税申报时可以扣吗?
老师:您好!请问为什么申报的时候有增值税却没有附加税的呢?什么情况下会出现这种情况的?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
他是有自己的公司的,在其他公司也有申报个税。但是我们还有员工也是在两家申报个税的,其他人都有扣除5000,为什么只有他没有扣,会不会与他在我们公司的工资有关呢,他一个月工资平均一万五
同学,你好 这和工资金额没有关系
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利