同学你好 计入固定资产清理
老师好 第一个问题: 我们公司有信息服务费的进项专用发票,但不是通过公对公打款来的,是通过直播平台打赏后直播平台开出来给我公司的。如果客户需要采购我们家商品可以把这个信息服务费发票连同商品一起出给客户吗?客户是公对公打款过来的。 第二个问题: 是信息技术服务*信息服务费专用发票的进项,开出去可以是现代服务*服务费的专票吗?
我们公司是设计公司,以下是经营范围,现在做一些IP的授权代理商,把我们代理的动漫IP授权给客户做产品,比如动漫图片元素,合同是签的首次客户需支付授权金一笔,后面会按客户的销售额来分成·第一笔授权金开票内容是什么,是开现代服务*授权费吗,之后客户给的销售收入分成我们开票内容是什么。开现代服务*代理费.我们经营范围需要添加什么吗
老师 我们公司有公共充电桩业务, 和一个平台合作, 客户钱付到平台上的, 然后平台结算给我们, 现有有2个钱,一我们的电费收入,发票上开的名称一个是电力5000,充电服务费800,二我们要付平台服务费300元,发票是现代服务费, 请问做账的时候一是5800计入租金还是5000和800科目分开?, 二里面的服务费记什么科目?
老师,你好,我们是服装公司的,自己购买布料,通过加工生产每件衣服,那么途中支付供应商设计服务费入什么科目比较好昵
我司出售自己使用的二手车,产生的过户费入什么科目比较好?发票开票内容是现代服务*过户服务费
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗