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老师 我12月开了一张1万多的发票,刚才人家说报不了,让冲红了重开 这个怎么做账呀! 12月的账已经记到了应收账款,企业所得税也得准备交呀!这一作废,怎么交税啊

2024-01-09 07:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 07:01

您好,这个你需要在一月份开红字发票,冲销你一月份其他收入和税额就行

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相关问题讨论
您好,这个你需要在一月份开红字发票,冲销你一月份其他收入和税额就行
2024-01-09
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
你好,他说可以不缴纳企业所得税(这个所得税是去年第四季度,还是今年第一季度?)
2020-04-10
同学你好,直接在2022年做冲红处理,或者在2023年把冲红的发票,做以前年度损益调整处理,企业所得税汇算清缴时,减少上年的利润,就行了。
2023-03-17
发票红冲了业务取消了 钱也得退回来 原路退回
2022-02-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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