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请问汇算清缴一般后没有以前年度亏损,也没有高新技术企业税加扣除,当年有利润,一般都是补缴企业所得税吗

2024-01-08 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 19:37

是的,对的,需要补税的

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快账用户5868 追问 2024-01-08 19:39

如果补缴的话,只要在今年做损益调整吧,不需要去调以前年度的账吧

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快账用户5868 追问 2024-01-08 19:42

把500万以下的固资全部一次性扣除,而且是在账上扣除的,不是在汇算清缴的时候扣除,下年调增,这样行的通吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:48

借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税 不行 账上按月折旧 税法一次抵扣所得税

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快账用户5868 追问 2024-01-08 19:51

好的,谢谢老师,我新接手的一家账,她12月份的账就是上面我说的,她账上一次性扣除

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:53

你好 不能 做不了的

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快账用户5868 追问 2024-01-08 19:55

那她那边现在这样做了,我接手这家对我有什么影响吗,后不后后面出现税务警戒线,或者说我后期接手可能调整了

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齐红老师 解答 2024-01-08 19:59

红冲 按正确的来做

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是的,对的,需要补税的
2024-01-08
您好,同学,是结转到下一年度的
2023-04-14
你好 第二季度一般是可以的弥补以前年度亏损 但也要看税局下发数据 您可以填写试试 看是否可以申报过去或有提示
2021-07-06
同学您好! 是的,如果2022年企业所得税汇算清缴后有弥补亏损300万,而2023年利润累计为290万,那么在排除其他因素的情况下,2023年企业所得税汇算清缴后确实还剩下10万的弥补亏损额。
2024-03-06
可结转以后年度弥补的亏损额,是企业经过纳税调整以后的金额
2024-04-09
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