你好,成为一般纳税人之前,有取得收入吗?
老师,我们家从小规模纳税人转为一般纳税人,在小规模纳税人期间收到的专票可以抵扣进项嘛?我在认证平台能看到那些发票
以前是小规模现在是一般纳税人了,那么之前是小规模纳税人的时候收到的进项专票能在一般纳税人的时候抵扣用吗
老师:我现在是小规模纳税人,到今天5月就是一般纳税人了 这个,在前期小规模纳税人时候开的进项税发票,等到后面变为一般纳税人时候可不可以用
老师:我现在是小规模纳税人,到今天5月就是一般纳税人了 这个,在前期小规模纳税人时候开的进项税发票,等到后面变为一般纳税人时候可不可以用
老师:我现在是小规模纳税人,到今年5月就是一般纳税人了,那在前期小规模纳税人时候开的进项税发票,如果当时没有入账这些进项税发票,等到后面变为一般纳税人可不可以抵扣
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
成为一般纳税人之前取得的费用10万的增值税专用发票,如果我后来第二个月就变为一般纳税人,我在小规模时候没有入账,后来变为一般纳税人入账了,这个收到专用发票是不是可以抵扣
麻烦先回复一下我的问题,好吗 回复了,我才好告知是否可以抵扣啊
我们小规模纳税人变为一般纳税人,是因为销售收入到了500万自动变为一般纳税人的,在变为一般纳税人有销售收入
你好,那就无法抵扣的
为什么变为一般纳税人,不能抵扣进项税发票,怎么样的情况可以抵扣?
你好 成为一般纳税人之前,没有取得收入的进项发票才可以抵扣。 个人建议你去学习一下相关的规定