您好,对的,这个是没错的,然后处置当月折旧,清理也是属于
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
老师,请问,当月增加的固定资产当月不计提折旧,当月减少的固定资产当月仍计提折旧,那当月转入固定资产清理的固定资产,折旧还计提吗?
老师,使用权资产计提折旧是不是当月寄可以开始计提折旧,儿固定资产这都是从次月开始计提折旧是吗
老师,专项储备购置的固定资产时提折旧,不是按照当月新增的固定资产下月提折旧吗
老师好,固定资产购买的当月不提折旧,从次月开始计提折旧,但是处置的当月是照提折旧的对吧?那么请问固定资产清理也属于固定资产处置吗?
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办
会计电算化项目设置怎么做
工资费用分配表列是管理部门人员工资为30万元社会保险费为3万元会计分录
收到上月采购的生产用a材料6000元,全部验收入库会计分录
老师,23年12月有一个没计提完折旧的固定资产也做了清理,但是12月应提的折旧没做计提,如果在24年1月份再做这部分折旧补提的话,相当于冲减了24年的费用,这个应该怎么处理呢?
你的意思是要在24年重新冲销?
对,要在24年补提固定资产清理的那部分折旧,如果不计提这部分折旧,跟折旧表的数据是有差额的
那你就当做本年度,本年度计提
23年账已经结完账了,只能做到24年了
嗯对是这个意思的了
这个折旧本来属于23年的,却做到了24年,等到24年汇缴时还需要做调增吗?
嗯对,到24年到时候在调整