暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
请问一下老师,上个月有一笔款是预付,就暂估了成本。 本月收到专票有税费。暂估重回后有一个抵扣的税费。该如何处理
请问老师,年末暂估成本,清缴前收到发票这么做帐可以吗?谢谢
上个月采购未收到发票,已按预估的成本结转,本月收到发票有小额差异,请问怎么做账调整
提问:老师,22年做了预提费用,这个月收到发票,冲减成本,分录怎么做?
请问老师,预估成本费用,下个月收到发票,怎么做帐,
我们这次是小规模这个季度开出去发票45万。需要缴纳多少钱税
柴油发票不是加油站,自己公司能开吗?柴油有存在倒买倒卖吗?
请问之前是开陶瓷制造厂然后要转网上贸易销售,买进卖出需要注销之前执照重新注册吗
当月增员一部分缴纳3险的人员,次月就减员,还需要申报个税吗,不申报会有什么风险
什么情况属于视同销售,需要缴纳增值税呀?
老师好,公司在A区A街道,现在搬到A区B街道,要做什么手续
老师,收到退回以前年度的房产税怎么帐务处理?
老师 请问24年的成本票在24年12月作废重开,金额都一样,只是开票的货物名称不一样,一个是作废的是其他业务成本,重开的是主营业务成本的发票,之前忘记入账了,在25年4月的时候直接红冲当时做的那个凭证,然后再做一笔正确的分录可以嘛老师?
老师您好!2023年所得税2024年一月份交的,没有计提直接交。后来股权装让账目进行调整,发现不应该交申请退税,退回来后没有红冲一直挂在账目上。现在要进行2024年汇算清缴,发现有所得税科目有这个数,报表是负数。如果当时红冲了报表就不是负数要交所得税。请问这个情况现在怎么处理?
公司打算申请高新技术企业,需要做哪些准备,有什么注意事项
不会影响上季度所得税吧?发票贴到收到月份吗
暂估金额没有差异就不影响
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。