你好!可以的。操作是没问题。
老师,年末暂估成本时 借:主营业务成本 货应付帐款~成本暂估 这样写分录对吗?汇算清缴前回票怎么做分录?
请问老师,年末暂估成本,清缴前收到发票这么做帐可以吗?谢谢
老师您好,12月年末结账时暂估了一部分成本,第二年所得税汇算清缴之前,暂估的发票回来了,所得税汇算清缴不需要调增是吗,回来的发票怎么做账谢谢
老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
2022年末暂估成本,2023年5月前未收到发票,因此做汇算清缴时调增缴税,请问暂估这笔需要做账冲平吗
一年个体工商户挣200多万的情况下交多少税
固定资产原值是含税价还是不含税价,收到普票发票金额是多少原值就是多少吧?
我们属于设计行业,签了框架合同,实际开发票的时候还需要跟发票对应吗?
因为签证原因我在美国不能参与实质性劳动类工作,所以我找了海外仓帮我进行收发货,平常用独立站在美国销售。这样的话也算在美国经营嘛
利润表中信用减值损失,做了调增,后续所得税汇算清缴这块可以调减吗?
老师,我司一般纳税人,现在要开技术服务费发票,专票,征收率多少呢
以下是本公司销售进货数据、怎么做账怎么写凭证
请问国内公司对国外的捐赠是可以的嘛,需不需要提供什么证明,账务方面怎么处理,可以税前扣除吗
请问老师期末销项进项结转至未交增值税以后还有余额代表什么意思呢?
老师,我司一般纳税人,现在要开技术服务费发票,专票,征收率多少呢
收回发票影响上年的利润 ,所以将主营业务成本替换成利润分配科目 ,这么理解对吧
你好!正常来说,只在汇算清缴的时候做汇算清缴的分录就好。 如果你平时要做,对于主营业务成本科目,是用以前年度损益调整科目来做。
汇算清缴前收到发票 红冲主营业务成本 那当期2021年主营业务成本数额不就减少影响2021年利润了吗,我没太明白,假如暂估10万成本,老师帮忙完整写下暂估及回票的分录谢谢
你好!比如你暂估了10万,然后实际收到8万。 你先借以前年度损益调整-10 贷:库存商品-10 然后借以前年度损益调整8 贷:库存商品8
老师 你看我这个图片这么理解这回对不对 ?
你好!对的了。就是这样。
收到票红冲成本分录,主营业务成本科目换成了以前年度损益调整科目?
你好1是的。以前年度的损益类科目都用这个
没按暂估时的原分录红冲?
你好!不用。因为是冲以前年度的损益类,没跨年就用原来的
好的,明白了,谢谢老师
你好!不用客气的了。