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请问老师,年末暂估成本,清缴前收到发票这么做帐可以吗?谢谢

请问老师,年末暂估成本,清缴前收到发票这么做帐可以吗?谢谢
2021-01-23 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 14:25

你好!可以的。操作是没问题。

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快账用户5682 追问 2021-01-23 14:26

收回发票影响上年的利润 ,所以将主营业务成本替换成利润分配科目 ,这么理解对吧

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:27

你好!正常来说,只在汇算清缴的时候做汇算清缴的分录就好。 如果你平时要做,对于主营业务成本科目,是用以前年度损益调整科目来做。

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快账用户5682 追问 2021-01-23 14:33

汇算清缴前收到发票 红冲主营业务成本 那当期2021年主营业务成本数额不就减少影响2021年利润了吗,我没太明白,假如暂估10万成本,老师帮忙完整写下暂估及回票的分录谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:34

你好!比如你暂估了10万,然后实际收到8万。 你先借以前年度损益调整-10 贷:库存商品-10 然后借以前年度损益调整8 贷:库存商品8

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快账用户5682 追问 2021-01-23 14:46

老师 你看我这个图片这么理解这回对不对 ?

老师 你看我这个图片这么理解这回对不对 ?
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齐红老师 解答 2021-01-23 14:47

你好!对的了。就是这样。

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快账用户5682 追问 2021-01-23 14:57

收到票红冲成本分录,主营业务成本科目换成了以前年度损益调整科目?

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:58

你好1是的。以前年度的损益类科目都用这个

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快账用户5682 追问 2021-01-23 14:58

没按暂估时的原分录红冲?

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齐红老师 解答 2021-01-23 14:59

你好!不用。因为是冲以前年度的损益类,没跨年就用原来的

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快账用户5682 追问 2021-01-23 15:05

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-23 15:09

你好!不用客气的了。

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