贷款合同根据借款合同缴纳印花税
工程监理公司,和客户签订的都是监理合同……变更之前开的发票内容都是“监理咨询*监理服务费”……现在,经营范围增加了“造价咨询”,为了提高公司的造价咨询的资质,签订合同内容没变,发票开了一部分“监理咨询*咨询费”……印花税核定计税依据是“技术合同”按“次”缴纳……1、之前签订的监理合同,能不能开票“咨询费”? 2,监理合同属不属于技术合同,应不应该缴纳印花税?(网上查的是,监理合同不属于技术合同,不交印花税) 3、如果监理合同不属于技术合同……变更之前,销项发票都是开的“监理服务费”日,就不应该交印花税……老会计每月填报的印花税申报表,计税基数填写的数据都是“当月认证抵扣的进项发票金额”,这是为什么? 4、如果监理合同不属于技术合同……现在,开票内容有“监理咨询*监理服务费”和“监理咨询*咨询费”,印花税的计税基数应该是什么?(老会计说,监理合同,开“监理服务费”,不交印花税,可是她每月的印花税申报表都按“进项抵扣的发票金额”计算印花税。开“监理咨询*咨询费”,必须交印花税,没有合同,还是按发票金额计算)
请问下老师,虽然说印花税是按合同总额来交税的,但是实际工作当中,合同管理并没有那么规范,而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理,然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢?
老师,我们每个季度申报印花税,都没有按照当月签订合同,而是按照入库的原辅料、包材、固定资产、低值易耗品,都是按照当月入库的金额计算税额的,这样经得起查么?还有就是,我们的工程合同(新建办公楼),是不是也应该计提印花税,这部分我们也没有计提过,是不是也不对
报印花税,公司和银行贷款融资的金额需要报印花么? 还有就是销售合同我们就按当月收入金额报的印花,采购合同怎么报税?很多都是框架合同,用多少,每月对完账再付多少钱 合同没有价格
老师你好,请问下,我们公司是电梯销售小规模纳税人的,3月份购销合同都有签,就是客户那里我们是先开了一半的发票,供应商那里发票4月才能拿过来,那我3月份库存商品可以先暂估入账吗?不然就没有成本了?还有就是1季度购销合同印花税怎么申报?销售的发票就开了一半,我是按全额申报还是按发票一半金额申报?购入的发票没有,我是按合同金额先申报还是等发票过来了下个月再申报印花税
老师,你好!班组劳务费是10万,扣除班组自己应该承担的水电费1000,银行存款付的是99000。劳务班组是个体户,开发票是开10万还是99000呢?
你好老师,去年的长摊和固定资产未提折旧,现在补和后期分录分别是什么
支付货款手续费是记财务费用还是管理费用
我想问下公司账号卡要取现可以直接去取吗 然后后续怎么处理这个呢
老师,美元户进账的钱,是叫收汇,对吗?记账的时候,怎么做分录,需要考虑汇兑损益吗
老师,我们有美元户,现在要做银行回单账,账上的钱需要换算成人民币做账吗
老师,公司小规模纳税人,是开了发票就入账,还是按合同来不开发票也挂上账
公司收到一张10月份开的发票,对方11月份红冲了这笔发票,红冲的发票3月份才收到,可以把这笔发票进项税额转出做到3月份吗
请问老师每个月给员工交一社保没有工资分录怎么做民间非营利组织麻烦帮我写进去带金额
老师,我们公司和客户签订合同,发货又是给的第三方(客户现在接手经营)。客户让我们把实际产品型号改成与合同型号一致(客户公司不用第三方公司的那种产品型号),重量不变。做成了三流一致。这个属于虚开吗?
销售合同根据销售收入申报 框架合同的,先按照五元贴花,然后根据结算额申报印花税
公司往来的不需要缴税吧? 还有就是采购合同印花税从哪里取数?预付款么?现在都是框架合同没有金额
就是你确认一笔收入就是一个计税基数