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请问老师每个月给员工交一社保没有工资分录怎么做民间非营利组织麻烦帮我写进去带金额

2025-03-22 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-22 16:45

同学,你好 缴纳社保100 借:管理费用-社保  100 贷:应付工资 100 借:应付工资  100 贷:银行存款  100

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快账用户4062 追问 2025-03-22 17:00

老师是不是五险1000的话我都写进去1000,那附件怎么做

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齐红老师 解答 2025-03-22 17:03

同学你好 是的 附件用社保缴费的银行回单就行

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同学,你好 缴纳社保100 借:管理费用-社保  100 贷:应付工资 100 借:应付工资  100 贷:银行存款  100
2025-03-22
借业务活动成本或者管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷银行存款
2024-05-04
同学,你好 可以参考 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)1000 贷:应付职工薪酬——工资  1000 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  200 贷:应付职工薪酬——社保   200 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资   1000 贷:其他应收款——社保(个人部分)100 应交税费——应交个人所得税10 库存现金/银行存款或现金890 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分)200 其他应收款——社保(个人部分)100 贷:银行存款或现金300 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税10 贷:银行存款或现金 10
2024-09-16
您好,以下数据是假设的 个税 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 这样往来科目全平了
2024-09-16
借:业务活动成本/管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
2025-01-24
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