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信通公司为增值税小规模纳税人,专入从事会计咨询服务,该公司按月进-|||-行纳税申报,2019年6月发生如下业务:①1日,向一般纳税入胜利公司提供纳税服务,取得含税销售额43260元,由税务所代开-|||-了增值税专用发票②16日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含税销售额5150元。③21日,向一般纳税人提供会计咨询服务,取得含税销售额54590元。④25日,公司购进办公用品,取得增值税普通发票,注明价款9280元。⑤28日,向张某提供会计咨询服务,取得销售收入3090元。已知增值税征收率为3%。请计算该公司当月应纳增值税税额。
5.某生产企业为增值税一般纳税人,2021年2月外购项目如下:(1)外购甲材料取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元;(2)从农业生产者手中购进棉花,支付价款5万元;(3)从小规模纳税人企业购进修理用配件,取得增值税普通发票注明金额5万元、税额0.15万元;(4)外购机器设备一台,取得增值税专用发票注明金额20万元、税额2.6万元。该企业当月销售情况如下:(1)销售A产品,取得不含税的销售额60万元;(2)销售B产品,取得不含税价款5万元,另外收取包装费0113万元;(3)销售给小规模纳税人A产品,取得含税销售额5.65万元。已知:农产品扣除率为9%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,计算该企业2月应缴纳增值税税额。
5.某生产企业为增值税一般纳税人,2021年2月外购项目如下:(1)外购甲材料取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元;(2)从农业生产者手中购进棉花,支付价款5万元;(3)从小规模纳税人企业购进修理用配件,取得增值税普通发票注明金额5万元、税额0.15万元;(4)外购机器设备一台,取得增值税专用发票注明金额20万元、税额2.6万元。该企业当月销售情况如下:(1)销售A产品,取得不含税的销售额60万元;(2)销售B产品,取得不含税价款5万元,另外收取包装费0113万元;(3)销售给小规模纳税人A产品,取得含税销售额5.65万元。已知:农产品扣除率为9%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,计算该企业2月应缴纳增值税税额。
老师,请问下如果5月企业从小规模转变为一般纳税人,销售收入500多万,6月销售额为3万多,请问增值税申报表怎么填?还有,企业所得税申报表销售收入数据和财务报表的数据怎么填?按哪个数据填?
5.某生产企业为增值税一般纳税人,2021年2月外购项目如下:(1)外购甲材料取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元;(2)从农业生产者手中购进棉花,支付价款5万元(3)从小规模纳税人企业购进修理用配件,取得增值税普通发票注明金额5万元、税额0.15万元.(4)外购机器设备一台,取得增值税专用发票注明金额20万元、税额2.6万元。该企业当月销售情况如下:(1)销售A产品,取得不含税的销售额60万元;(2)销售B产品,取得不含税价款5万元,另外收取包装费0.113万元;(3)销售给小规模纳税人A产品,取得含税销售额5.65万元。已知:农产品扣除率为9%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,计算该企业2月应缴纳增值税税额。
公司给个人转账并代缴个税,但是没有发票能税前扣除吗
老师,汇算中有个表,弥补亏损明细表,是系统自动带出来数据还是手动填写亏损额?
销售人员的差旅费补贴没有票怎么做账?
开发公司,楼盘是临时电,收小区业主的电费,业主要电费发票,可以给开具吗
资产负债表的应税货物填什么
合伙企业进行债券利息的兑付,如何确认成本利息费用?分录如何入账?
怎么查自己是不是失信人员?
请问老师,酒店给客人减免的款怎么做账?比如消费21603元,减免1603元。做账?增值税和所得税怎么处理?
食堂业务,这个项目不做了,当时账上天然气有余额,直接做了个借主营业务成本 贷其他应付款 把余额平了,现在把项目转给别人,他把这个天然气余额给了,那这个项目怎么做
股东多,经常从公户进出款项,个税方面有什么建议?
您好,一般人增值税附表一第3行填60万,第5行填 3万,小规模如果专票在主表2行,普票在主表3行
但是农产品收入免增值,在哪里填写,如果不填写,终了不是无法免税了吗?
哦哦,一般人免税填 18号,小规模是主表12行
那免企业所得税呢,又在哪个表哪一列填写免税金额
您好,《所得减免优惠明细表(A107020)》中“一、农、林、牧、渔业项目”填报免税项目或减半项目栏次
一般纳税人 和 小规模纳税人 都填A107020同一横列吧?
您好,是的,一般人和小规模差异是增值税申报