业务发生 没有发票的 可以

老师我们商品暂估入账,还没收到发票就销售出去了,可能金额跟发票的金额不一致。我这个月销售出去的时候做了成本结算。但是等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本应该怎么办?
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师好!请问供应商的货款账单还没出得来给我们,我们这边又急着算成本,领导说暂估数据做着先,有这样的吗?我只知道数据准确发票未到才是做暂估,数据不确定能暂估吗?暂估了后面还不是一样要改回来不是更麻烦吗
老师,我们是根据,发票来做账可以吗?比如,我们进货了没有发票,我们也不做暂估入库,等到发票来了,我们再做库存商品转主营业务成本,可以吗?收入也是按开票的,不暂估收入?可以吗?
请问,什么情况下需要暂估?我们外账是代账公司做的,他们不可能说先收了货,没发票才入暂估的。如果成本票不够,可以用暂估来入销售成本吗?等有票来了再冲?
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
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