你好,这个免税的发票在第12行里面填写负数,然后去减免明细表填写,你这个得去税务局,自己申报不了
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
老师好,我是小规模纳税人,该报税了,22年第四季度开普票86万,如何报增值税都在哪行填数?开的都是建筑工程服务普通发票, 是在货物及劳务,还是服务及不动产这两个哪个栏里填数?
老师,小规模纳税人上季度冲了22年免税票,系统不识别这张票,我材料开了6万冲了22年免税票5万,劳务28万,这会系统上带出来免税货物劳务那是6万,服务是28万,我把货物劳务这改成1万就显示要退税,这张票填到哪
老师,我们公司是小规模纳税人,之前一年多靠近两年没有开票,转了数电票后可用额度只有10万,因为业务需要开票,去税局人工审核调整到了500万额度,可以开票的第一天我点开票开的一百多万专票会提示开票金额过大,我就没开,第二天去试的时候,开的120万专票直接开出来了,因为没有跳开票金额过大的提示,因为开票税率开错就立即全额红冲了。今天晚上去学堂听了课,说数电票单张金额开的过大税局系统那边会跳警告会让人来公司查具体业务是吗?这种情况有没有关系啊
老师早上好,想让老师帮我指点一下。本公司是一般纳税人,做出售猪肉公司(享受免增值税政策并有自己开农产品收购毛猪发票)。业务流程:自开采购毛猪收购发票而后把毛猪送到屠宰场屠宰,而后出售猪肉来做收入)。1、24.12月份国税核查时说22年度收购毛猪发票开的不合规范,要冲红重开并且让我调点成本出来,相应交一点所得税;2、在24.12月份,红冲22年开的农产品收购发票20万,但按国税要求,蓝字发票只能开15抵冲。要把冲红5万发票调出来,不让抵减成本,也就22年度利润增多5万并交纳一定所得税。问题:现在开红的发票20万,蓝字发票15万,此5万不知如何处理会计分录让账务平衡了。
销售混凝土给客户返点怎样写报销单?
电器类批发零售公司,有百分之20的商品是厂家发货到仓库代销后给企业返点佣金这样的,剩下百分之八十是进销差价卖钱这2种模式。做外账的时候分录应该怎么做呢?这两种分别税负是多少呢?报税会不会影响呢?因为我学的时候只学了进销差价那种报税。 如果不一样请说出2种账务分录怎么处理,报税怎么处理的步骤
刚成立公司需要缴纳印花税吗
会计分录帮安排一下吧
老师,个人够买非限售股,和限售股,怎么免税?上税?这知识点不懂,
老师,新办企业社保缴费还需去税务局吗
公司员工出差补助标准?
咱们得负库存及时开进来?啥意思?外账给我们说的,啥意思老师,?
咱们得负库存及时开进来?啥意思?外账给我们说的
我是27期学员。17号的课中应交税费—应交增值税为什么是减少的?