您好!那就只能去做更正申报了,去大厅更正
老师,申报增值税的时候比对有一个进项税额需要转出,光知道税额不知道这个是哪张票对方红冲了才导致这样怎么办呢
老师,这一笔税额在6月认证了,但是申报的时候做了进项税额转出,我应该做账怎么做分录呢
老师 我想问一下我们之前有一笔进项税额 在报税的时候填成进项税额转出了,而且这个不是一张发票上的 这个账需要怎么做账务处理呢
老师,你好,一般纳税人,进项税额以前做账的时候不知道哪里出了问题,税额少了几十块,现在要转出,这部分的差额怎么调整呢?
老师,请问我以前申报的时候进项税额没有用完,不知道怎么点成了进项税额转出,现在这一笔,我该怎么办呢?
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
个人垫付,开票给个人可以报销吗
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老师,因为我有欠税未缴,和这有关系吗?因为当时是大厅人员帮我点的
您好!欠税未缴?那进项转出是谁操作的呢?
因为当时在家没有上报上去,大厅工作人员给我点的,点过之后,它自动就变成这个样子了,当时以为是税务局扣掉的呢
您好!那就是抵了你们的欠税了