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老师,请问200美金的时候,全部货款已经结清,收付款美金都对,为什么最后还有个208美金的余额,这个应该怎么处理?

2024-01-05 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-05 09:47

你好,同学,可以拉一下明细看具体的 是不是收款的时候冲账的不是美金

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你好,同学,可以拉一下明细看具体的 是不是收款的时候冲账的不是美金
2024-01-05
你好,是对方这个钱不要了吗?
2024-07-02
你好!实际是300还是200美金?
2024-09-23
你多申报了100美金,同时这部分也开票了对吧,这部分你要计入到主营业务收入中去,冲减其他应收
2024-09-23
以下是处理这种情况的方法: 一、分析问题 出现差异的原因是多申报了 100 美金,导致应收账款多挂了 100 美金。需要调整账目,使其与实际情况相符。 二、处理方法 1. 冲减多申报的部分: - 借:主营业务收入 100 美金对应的人民币金额(假设汇率为 7,则为 700 元) - 贷:应收账款 700 元 2. 调整其他应付款-运费(代收代付): - 如果运费确实与多申报的部分有关,且需要调整运费的核算,可以根据实际情况调整其他应付款-运费的金额。 - 例如,如果多申报的部分中有一部分是运费的错误计算,可以冲减其他应付款-运费: - 借:其他应付款-运费(调整金额) - 贷:应收账款(调整金额) 3. 调整后核对账目: - 调整完成后,核对应收账款、主营业务收入和其他应付款等科目的余额,确保账目的准确性。
2024-09-23
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