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老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外企业还支付了运费是13000美元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 应收账款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适?

2023-01-05 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 14:10

你好;    你这个运费是你公司来承担的吗   

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快账用户5509 追问 2023-01-05 14:12

是的。销售合同上签订的这批货是10万美金。我们需要收10万美金。 但是海运费是我们公司来付的。报关单上有填这个运费。销售合同上没有注明运费是对方买方付。

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:18

你好; 那你就计入销售费用去 ;就这样走   

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快账用户5509 追问 2023-01-05 14:22

出口计入收入时, 分录一、 借:应收账款 87000 贷:主营业务收入87000 (销售金额-运费) 分录二、 借:应收账款 1000000 贷:主营业收入 87000 销售费用-运费13000 以上暂时不考虑人民币汇率折算,只是暂时拿个数字进行分析。 老师,哪个分录是对的?

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快账用户5509 追问 2023-01-05 14:23

分录二的应收账款金额是100000,上面多打了个0 。

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:25

你好;  借:应收账款 87000 贷:主营业务收入87000 (销售金额-运费)  

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快账用户5509 追问 2023-01-05 14:29

好的,但我目前有点疑惑,到时对方汇了10万美金过来。 那我这边记账 借:银行存款 10万 贷:应收账款 10万。 那跟现在应收的87000有相差,怎么弄? 毕竟实际支付运费时,是借:销售费用-运费 贷:银行存款。

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:33

你好;  到时你把运费实际中是会转其他应付款去 ;  但是你公司承担 ; 就直接计入销售费用去   

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快账用户5509 追问 2023-01-05 14:34

了解,但是上面的疑惑,老师可以解答一下嘛?到时应收有相差,应该挂在哪里比较合适呢?

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齐红老师 解答 2023-01-05 14:37

 你好;    应收账款  有差异; 会有汇率造成的走财务费用去核算 ;   到时看你 是什么差异   

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你好;    你这个运费是你公司来承担的吗   
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报关单以FOB还是CIF 报关的那
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同学你好 对的 是按照这个金额折算的
2022-09-23
你多申报了100美金,同时这部分也开票了对吧,这部分你要计入到主营业务收入中去,冲减其他应收
2024-09-23
以下是处理这种情况的方法: 一、分析问题 出现差异的原因是多申报了 100 美金,导致应收账款多挂了 100 美金。需要调整账目,使其与实际情况相符。 二、处理方法 1. 冲减多申报的部分: - 借:主营业务收入 100 美金对应的人民币金额(假设汇率为 7,则为 700 元) - 贷:应收账款 700 元 2. 调整其他应付款-运费(代收代付): - 如果运费确实与多申报的部分有关,且需要调整运费的核算,可以根据实际情况调整其他应付款-运费的金额。 - 例如,如果多申报的部分中有一部分是运费的错误计算,可以冲减其他应付款-运费: - 借:其他应付款-运费(调整金额) - 贷:应收账款(调整金额) 3. 调整后核对账目: - 调整完成后,核对应收账款、主营业务收入和其他应付款等科目的余额,确保账目的准确性。
2024-09-23
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