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老师,A企业是小规模纳税人,12月份开发票了,开的1%的专票…不含税收入:346306.03 税额:3463.05 价税合计:349769.08元 然后B企业也是小规模纳税人,这个月专票普票都开了,税率都是1% 开的专票不含税收入:602529.06 税额:6025.29 价税合计:608554.35 开的普票不含税收入:1574919.79 税额:15749.21 价税合计1590669元 现在的问题是:A企业和B企业 想要不交税的话各需要多少成本 麻烦老师帮忙算一下…然后具体怎么算的我也想知道一下

2024-01-04 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 17:07

不想交税是企业所得税吗

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:07

不想交税,把利润做到负数即可

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快账用户7881 追问 2024-01-04 17:18

不交所得税的话 利润要是负数就可以是吗老师…那这两个企业 如果没有进项发票的话 要交多少增值税和附加税吖 能帮忙算一下吗老师

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:19

小规模纳税不涉及进项抵扣的

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:19

小规模纳税人开具专票都要缴纳税费,开了多少就交多少

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:21

b企业涉及专票和普票都要交税

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快账用户7881 追问 2024-01-04 17:25

老师 那麻烦您帮我算一下都需要交多少税…会计离职了 没招上来人 我就是跑银行的 我也不会这些东西啊…

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:31

小规模纳税人是按季度申报,不是单只12月份的数据,增值税要从10-12月期间数据

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:31

比如A,10月到12月期间,总共就开具多少金额?

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:32

如果就是上面的开的1%的专票…不含税收入:346306.03 税额:3463.05 价税合计:349769.08元,那就按3463.05申报增值税,附加税在增值税基础上×12%

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齐红老师 解答 2024-01-04 17:33

附加税3463.05*12%*50%这个就是附加税

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(1)计算1月该企业应确认的销项税额。400*0.13+20*0.13=54.6 (2)计算1月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额。2应该是226的价税合计 226/1.13*0.13+5*0.03=26.15 (3)计算1月该企业应缴纳的增值税税54.6-26.15=28.45
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同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
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