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之前会计有个购买固定资产的发票未入账,(但是税款还不差认证了也抵扣了就是没做账))我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)

2024-01-03 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-03 15:24

同学,你好 税额之前做账了吗?

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快账用户7078 追问 2024-01-03 15:24

税额也没做账,但是我看了应交税费的金额是正确的,具体没查啥情况,这个发票没做账,但税额不错,这个发票还认证了呢

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齐红老师 解答 2024-01-03 15:26

同学,你好 那你按照不含税金额做账

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快账用户7078 追问 2024-01-03 15:26

也是做借固定资产贷应付账款是吗,。就金额改成不含税金额就行?

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齐红老师 解答 2024-01-03 15:27

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户7078 追问 2024-01-03 15:28

对了差额税款记哪里 固定资产应该是29203.54 应付账款是33000差额29203.54

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齐红老师 解答 2024-01-03 15:30

同学,你好 以前年度损益调整

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2021-10-05
您好,同学,先暂估入账 以固定资产不含税金额入账 借固定资产 贷应付账款-暂估应付账款 等发票来了 借固定资产负数 贷应付账款-暂估应付账款负数 重新做个正常得分录 借固定资产 应交税费-增值税-进项税 贷应付账款
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您好 固定资产入账金额是4307.97,按原值4307.97 除以预计使用月份 每月计提折旧,这种做法对的
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