您好 固定资产入账金额是4307.97,按原值4307.97 除以预计使用月份 每月计提折旧,这种做法对的
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
固定资产购入不含税4307.97,税额560.03,我做的分录是 借:固定资产4307.97,应交税费560.03,贷银行存款4868,那固定资产入账金额是4307.97,按4307.97每月计提折旧,这种做法对吗?
差额拨款的事业单位购入固定资产时,借固定资产(不含税价格)借应交税费–进项税额,贷:非流动资产–固定基金,借:事业支出(含税金额),贷银行存款,那计提折旧时,借:非流动基金,贷:累计折旧,折旧额该用含税还是不含税价格计算?
购入有折旧的固定资产如何做账这样做账对吗?借固定资产(原值)应交税费-待认证进项税 贷累计折旧 银行存款
请帮我看下,这笔业务的分录写的对吗? 有一台固定资产的原值是100000(不含税价),累计折旧是40000。本月销售处理掉,不含税价50000,税额6500元,收到银行存款56500元。 借:固定资产清理 60000 累计折旧 40000 贷:固定资产 100000 借:银行存款 56500 贷:固定资产清理 50000 应交税费-应交增值税(销项税额)6500 借:营业外支出 10000 贷:固定资产清理 10000
【中国农业银行】尊敬的林永康,您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为500000.00元,周期扣款限额为500000.00元,合约到期日为长期。业务编码:4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,需要走哪些流程呢,是可以无偿使用吗
农村商业银行网银登录页面可以发一下吗
银行存款日记账换页有什么注意事项
一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问