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老师好,10月份开了10万1%的专票,20万3%的专票。11月把1%的发票红冲,重新开了一张9万1%的,请问一下这个月增值税怎么报呢?

2024-01-03 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 15:13

同学,你好 那你是负数,你填负数金额试一下,不行要去大厅申报了

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快账用户1981 追问 2024-01-03 15:21

不让填负数

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齐红老师 解答 2024-01-03 15:23

同学,你好 要去大厅申报了

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相关问题讨论
同学,你好 那你是负数,你填负数金额试一下,不行要去大厅申报了
2024-01-03
可以红冲,报税的时候会冲减下来的
2024-05-09
您好,可以的哦,我们申报是正负相减的金额
2024-05-09
您好 按照蓝字发票抵减红字发票后的销售额跟销项税额填写
2020-11-09
你好,你报税需要按9万做收入申报,而不是按10万填写申报的 
2021-03-10
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