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老师 请问我2月份开了10万的发票 又红冲了1月的一张一万多的负数发票 没有重新开具 但我报税的时候 增值税自动对应10万的增值税 那个负数的增值税填哪里

2021-03-10 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 08:26

你好,你报税需要按9万做收入申报,而不是按10万填写申报的 

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快账用户9893 追问 2021-03-10 08:27

我直接修改数据就可以吗

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齐红老师 解答 2021-03-10 08:28

你好,是的,收入按9万填写申报就是了 

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相关问题讨论
你好,你报税需要按9万做收入申报,而不是按10万填写申报的 
2021-03-10
同学,你好 那你是负数,你填负数金额试一下,不行要去大厅申报了
2024-01-03
申报增值税是直接红冲1月的销售收入和增值税
2024-01-15
你好; 负数的话; 到时可能会对比失败; 你如果系统报不了; 就要去大厅报; 按照实际报即可 
2024-04-18
你这个是开免税红字发票?自开普通发票免税负数填写吗,
2021-01-13
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