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23年12月的费用发票做在24年1月份可以吗

2024-01-02 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-02 16:43

学员朋友您好,受益期是哪个月?

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快账用户3295 追问 2024-01-02 16:44

24年1月,1月才收到发票,发票日期是23年12月的

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齐红老师 解答 2024-01-02 16:45

同学您好,先预提 ,12月借:管理费用,贷:其他应付款等

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快账用户3295 追问 2024-01-02 16:47

是不是没汇算清缴之前收到23年的发要都要做到23年吗老师

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齐红老师 解答 2024-01-02 16:53

同学您好,一般来说,如果在2023年之前收到2023年的发票,应该在2023年进行会计处理。因为根据权责发生制原则,只有当业务发生在该会计期间内,且与该会计期间相关的经济利益流入或流出时,才能将该业务纳入该会计期间的账目处理。 因此,如果2023年的发票在2023年之前收到,应该在2023年将其纳入账目处理,并在该年度进行汇算清缴。

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快账用户3295 追问 2024-01-02 16:57

那如果24年2月份后收到23年的发票,入在24年也没有问题对吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 17:01

同学您好,同学您好,一样要预提的,业务真实,汇算清缴前取得发票即可税前扣除

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快账用户3295 追问 2024-01-02 17:10

那这样的话我要返回去修改23年12月份的账很麻烦,不可以简便点吗

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齐红老师 解答 2024-01-02 17:17

同学您好, 是按权责发生制进行确认的,不可随意调的

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快账用户3295 追问 2024-01-02 17:18

好的谢谢您老师

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齐红老师 解答 2024-01-02 17:27

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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2024-01-02
同学你好 你可以1月红冲预提的然后按发票做分录
2024-04-07
可以的,可以报销的。
2024-01-22
你好,这个是不可以的哈
2023-12-21
你好,这个放到12月份就可以了。
2024-01-12
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