同学你好 1.记录退款:借方:应付账款/预付账款(红字,表示负数) 2.记录发票:借方:库存商品/原材料(红字,表示负数)贷方:应交税费——应交增值税(进项税额)(红字,表示负数)这个分录表示你司的库存商品或原材料的金额和增值税进项税额都相应减少。 3.汇总分录:将上述两个分录汇总,得到一个完整的负数分录,表示这笔交易的整个流程。
老师 我作为购买方跨月发生退货 已收到对方开具的负数发票 我会计分录怎样做 我一直做预付账款
老师您好,我司开具了维修费发票。专票和普票,含税金额各1000元。共2000元。次月又开具了两张负数发票。负数发票需要给对方吗?购买方和销售方分别怎么做账呢,会计分录怎么写?还有就是购买方和销售方分别需要附的附件是什么呢?
老师你好,我们购买的材料不合格,退回去了一部分,但是对方开不出红数发票来了,我们该怎么走退库手续啊
老师 我方是购买方 验收不合格 发生退款 对方开了负数发票,我司做账分录是什么
老师,请问我们是销货方,23年有一笔收入要发生部分退回,我是开具部分红字负数发票吧,还需要给购买方负数发票吗
资本公积里有其他单位划拨来的固定资产余额大概有5000左右,需要折旧嘛
老师,我们是购买方,销售方告知本月有一张发票开票错误需要红冲喊在系统配合,本月的发票我们没有认证抵扣,销售方是不是可以直接红冲,不需要我们配合呢?
您好,对采购的原材料的应收账款抹零,计入什么科目?做营业外收入吗?
你好,假如向红十字会捐款50万,企业根据什么来抵税。可以全部用来抵扣企业所得税么
老师,印花税超期了怎么申报?
财务报表的总体逻辑是什么样的哦
请问老师,包工头A给我司装修,B建筑公司给我司开发票,包工头A让我司直接打款给他个人5000元,那B公司给开发票后,就属于资金流与发票流不一致了,这种情况怎么办?
个人代开的发票可以红冲吗
农业银行自动还贷续贷分录
员工去工程项目上出差产生的所有车票住宿餐饮材料等都计入主营业务成本吗?