你好,那你别认证那么多,你抵扣多少认证多少不就行了。
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师,我们是一般纳税人,在电子税务局申报2月份增值税时,因为2月未开销项发票,进项发票只有两张,但是我没做勾选认证,留着后期有销项时再进项认证抵扣,这样可以的哈?还有就是这种情况我在申报增值税时,是不是零申报呀?
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师您好,我们公司2月份开了农产品收购发票,其中给一个人开了1000万,现在被税务局监控到,要求我们红冲这个人的一千万发票,我当时做了进项税,后来粮食卖出去又给对方公司开了销售专票。我现在不知道该怎么操作,如果红冲我的进项税就没有了,那我要交很多的税,如果不红冲,税务局罚款,最后还是要整改。老师,你看有没有其他方法
老师您好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品,在11月6日到税务局备案成功,然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲,11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票,在报10月份增值税的时候,没有进行发票勾选 ,直接用手工填写上去,10月份增值税申报成功,问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的,如果在12月份申报税的时候怎么操作
借用备用金和归还备用金是否影响现金流量表,应放哪一项
请教一下,非常感谢!丙公司是出票人,丙公司并不存在,应该导致票据无效吧,对无效的票据保证,保证应该无效吧? 为什么题目丁公司还要承担票据的保证责任?
老师您好,应交税费-应交增值税 可以作为企业的费用税前扣除吗?
老师您好,个税手续费返还交增值税,我们是小规模计入的是营业外收入,增值税申报表收入含手续费收入和利润表不含手续费收入就会不一致,老师这个可以吗。谢谢您
老师,凭证公司由小规模纳税人变更为一般纳税人后,需要重新新建账套做账吗?
老师有推荐的办公软件吗。记录每日的事情那些
老师好,我前阵子去了家新单位,请问现在发票都是在国税平台上操作了,针对每月发票认证,电子发票现在如何判定是进项抵扣联?我看他们打出来了两张,拿其中一张做进项联?我仔细对看了下区别,一样的,为啥那张就是进项联?还是说她们只是打出来两张,其中一张做进项联保存,还有一联进项票做账用的?
老师,如果库存商品实际没库存啦,预先开票出去,那么怎么暂估,以什么为依据暂估
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛
螃蟹季很短,这个月就都结束了
您的意思是,让供应商发票全部开过来,然后一直不勾选,等到2024年再勾选 吗
那你们收入怎么做的?你不能赔钱销售的吧?你是不是有隐瞒收入的?
一般情况蟹季是9月到12月份,
那你看下数量上你全部都做了收入吗?
老板可能会有这种情况,但是我不 清楚,老板也不会和我说
这个不用老板跟你说,你自己能计算出来,上面不都有数量, 用不着别人说了
如果销售额880万元(不含税 ),老板租场地和水电,人家都不开发票进来,这样费用只有工资和进货成本,我算下来,所 得 税要交大概3万元,老板说能不能 控制在2万元,这个怎么操作啊
建议他发工资年终奖。
老师如果老板自己发年终奖,发多少合算呢?如果工资(从9月开始到12月份)2万元,今年是新开的公司
在其他的公司有收入吗?如果没有的话,做工资就行,年累计收入在6万以内的可以免个税。
老板自己开了一个宾馆(个体工商户),还有一家 小规模纳税人销售螃蟹公司,都没有开工资
你好,按照上面的来就可以的。
如果再发年终奖怎么最合算
做工资可以给他做4万。不交个税 年终奖三万六以内是3%。
老师工资为什么不做6万元,而做4万元呢
已经发了2万了,你再做6万ma 我的天来
噢,你 是把发的2万元减掉了,我以为1年作4万元,按您说的,就是4万元+3.6万元,就是年收9.6万元做
要交个税的3%的,可以这么做。还有其他的问题吗?