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我想咨询下,我这边有一家公司,开的发票,是大润发的,但是开票的时候给各个分店分开开的,公司抬头和税号都不一样,几百张发票,那我做账的时候,可以放在一起做凭证吗,应收账款就写大润发,还说我也要按照每张发票做分录

2023-12-27 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 14:50

可以的,可以这样处理的正常入账就行了。

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:50

同类的业务可以汇总进行账务处理。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:01

都是大润发的,但是开票的时候按照各个门店开票的

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:03

需要开单位名称的发票是这样。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:11

那我就直接应收账款一笔做,然后后面再付明细,各个分店的收款记录就行了吧

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:11

开发票不是开单位名称的,那这样不行不能税前扣除的。

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:12

你看一下你开票开的对不对?这点要注意。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:19

我对每个门店开的是正常的专票,每个门店店名,税号都不一样

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:25

那你这种情况是属于单独的营业执照,那是分别核算分别做账的不是做在一个单位是这样。

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:26

咱们实际是收票方对不要 我们是开票方,开票,然后账务处理汇总的,然后明细分出来,这样行。

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快账用户9153 追问 2023-12-27 15:29

老师,你说的话看不懂,不通顺

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:34

咱们是开票方还是收票方?

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:39

咱们要是对外开发票。像你说的这种处理可以。

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齐红老师 解答 2023-12-27 15:40

就应收账款的明细区分开来就行了,然后收入可以汇总这样处理对的。

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可以的,可以这样处理的正常入账就行了。
2023-12-27
你好,名称是你公司的要从对方那边收钱做账要体现的,但是不需要认证
2021-03-25
原分录负数红冲就可以了
2023-06-16
你这个发票是专票还是普票,你认证了吗
2022-01-24
你好,应该是反结做到5月份处理的
2021-07-15
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