可以的,可以这样处理的正常入账就行了。
我们公司为小规模农业种养公司,采购种苗的供应商一直未给我们开发票,也就是没有库存商品,我们给供应商汇款都是做的预付,但是7月份的时候他们开了销售发票给客户,我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证,然后再做这张销售的凭证,如果是,请问是如何做分录的?
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
我想咨询下,我这边有一家公司,开的发票,是大润发的,但是开票的时候给各个分店分开开的,公司抬头和税号都不一样,几百张发票,那我做账的时候,可以放在一起做凭证吗,应收账款就写大润发,还说我也要按照每张发票做分录
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
小红书收入问题求解答,一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入,费用是平台佣金+分销佣金,收入-费用等于到账资金,后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金,分销佣金,负数的平台优惠,咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵,但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金,可以先不开等合计是正数再开,后面再把之前做的多余的收入冲掉?分销佣金不是一个抬头可以先开,但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开,显示要和负数一起开,但是它们又不是一个抬头,问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额,这样我发票管理的负数票可能就没了,请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入,或者说有没有其他好方法
老师,我们是建筑公司,3月开了100万的3%的专票,4月需要冲红100万,开16万普票,这样的话,税务局会打电话来询问缘由么?
关于员工的扣款问题咨询 请问,针对员工的失误,公司先对外赔偿后,在扣去员工的相应绩效的,这个怎么账务处理,借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款, 但是如果实务中,是直接在员工的工资里面扣减的呢,非员工在支付给回公司赔款的呢,那么这个是否可以在发放工资的时候直接在分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款,这样体现呢?
老师,销项不含税金额66917.42进项不含税金额64967.57,现在算进项票还缺多少,怎么算啊
@郭老师,一般建议月底最后一天开发票吗
我司是物业公司,充电桩公司在我小区投放充电设备,我司怎么开票给充电桩公司
老师您好,采购员做的采购订单,金额频繁出错,这个该是财务负责监督改正的吗?
总公司和分公司是统一纳税,总公司拨付给分公司2万元,总公司怎么做分录,这个钱不需要还
老师,员工出发的差旅费668.6(高速路费发票269.60,399元的早餐和住宿没有发票没有发票只有微信支付截图),报销了,怎么记账?没有发票的部分费用能税前扣除吗?
酒精都不是消费税的税目 为啥准许抵扣啊
老师您好,财务有义务核对仓库入库,与采购入库金额吗?
同类的业务可以汇总进行账务处理。
都是大润发的,但是开票的时候按照各个门店开票的
需要开单位名称的发票是这样。
那我就直接应收账款一笔做,然后后面再付明细,各个分店的收款记录就行了吧
开发票不是开单位名称的,那这样不行不能税前扣除的。
你看一下你开票开的对不对?这点要注意。
我对每个门店开的是正常的专票,每个门店店名,税号都不一样
那你这种情况是属于单独的营业执照,那是分别核算分别做账的不是做在一个单位是这样。
咱们实际是收票方对不要 我们是开票方,开票,然后账务处理汇总的,然后明细分出来,这样行。
老师,你说的话看不懂,不通顺
咱们是开票方还是收票方?
咱们要是对外开发票。像你说的这种处理可以。
就应收账款的明细区分开来就行了,然后收入可以汇总这样处理对的。