学员,您好。你们公司如果是一般纳税人的话,收到专票是可以进行抵扣的,如果是小规模纳税人的话,普票跟专票对你们来说都是一样的。对方不想开专票,是因为有些小规模公司,开普票是有税收优惠的。
请问老师,我司是一般纳税人,有一场会议,通过第三方定的住宿、餐饮等,但对方只能开具普通发票:旅游服务费,1个点,这个是不收取我们费用的。但是我司想要专票:会议费,若开专票:会议费,对方要收取我们6个点的费用大概两万元,请问在税收、还有额外收取费用的角度来说,对我司来说是取普票旅游费、还是专票会议费比较好呢?
老师我想请问一下,我们是国际货代行业,我们每个月基本开的都是免税发票,偶尔开几张税率6的发票,但是我们的成本票好多是专票,都是可以进账抵扣,导致我们的留底税额比较多这种成本票其实我们也可以要求对方开普票税率0,我们公司是应该继续让对方开专票还是换成开普票呢?留抵税额太大会不会也不好?
老师,您好,想问下就是公司目前人力成本非常高,而且公司进项票比较少,于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税,但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢,就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费,对方说可以按照400w,开具6%的专票给我们,不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票?
老师,我给对方付服务费,要求对方开具专用发票,但是对方只想开普票并说成本是一样的啊,请问这里面的逻辑关系到底是选择让对方开专票好,还是普票都入成本,最后结果一样吗
郭老师,我有个问题想咨询一下你,就是这样的啊,我这边是广州市的,然后我哥他公司他是个小规模的做饮料的公司。然后他平常开给对方的发票都是开普通发票,然后国家现在有减免政策嘛,他每个月开给对方都是普票一个点的普票,然后现在对方的话就是说他要专票。然后床店我之前我问过,然后床店发票是可以开专票的,但是我想问一下,他现在开专票的话,他是在床店发票那个系统里开出去的专票,我是可以按现在。平常给他的开一个税点的专票,还是我不能享受减免呢,要开原来的三个点的专票给对方。
老师那开出差额征收全额开票的发票税额按发票上的税额确认,因为差额部分不在发票显示,那我就自己把扣除部分做台账,如果是差额征收差额开票,做账的时候直接按发票的税额确认税费,但申报的时候要加税合计/1.05算不含税销售额是吧,
公司有收入就要申报印花税吗
汇算清缴账载金额包含本年未计提,次年汇算清缴前支付的本年费用金额吗?
开具发票底下是否可以备注那里可以写一下:本次开具合同总款的50%发票
公司未实缴,未分配利润为亏损,百分之百转让股权,需要交个人所得税吗?
报2024年的财务报表年报,依据什么来填写,可以和24年12月的报表数据一致吗,2024年成立的公司
24年的社医保未交清,可以在本月先做汇算清缴税前扣除吗
老师 给农民买木头 加工成木条卖出,农民哪里开不了发票,这个成本怎么处理呢?
今天老板给了个银行卡3月流水叫做账,之前这张卡未建账号未做账,月初有余额3万8千元,请问月初余额该怎么入账?
我们公司小规模,只交申报缴纳了:个税,增值税,印花税,企业所得税,残保金,工费金费。请问在工商年报中纳税总额是把全部加起来吗?个税全吗?计提的12月,25年1月缴纳算不算
我是一般纳税人
学员,您好。这种情况下,建议您要取得专用发票,才能抵扣税款。
谢谢老师!
不客气,祝您工作顺利