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老师那开出差额征收全额开票的发票税额按发票上的税额确认,因为差额部分不在发票显示,那我就自己把扣除部分做台账,如果是差额征收差额开票,做账的时候直接按发票的税额确认税费,但申报的时候要加税合计/1.05算不含税销售额是吧,

2025-04-22 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-22 15:32

你好,你这个是劳务派遣的吗? 劳务派遣的必须开差额发票才能差额征税

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你好,是的,就是这样了。
2025-04-22
同学,你好 差额计入营业外收入
2025-04-22
同学,你好 那这个500的进项发票有取得吗??
2025-04-22
建筑劳务的是的 举个例子收入价税合计100 成本价税合计80 借应收账款100 贷主营业务收入100÷1.03 应交税费简易计税,100÷1.03×3% 借主营业务成本80÷1.03 应交税费简易计税,80÷1.03×3% 贷,应付职工薪酬、工资等 然后你缴纳增值税的时候是应交税费,贷方减去借方20÷1.03×3%,按照这个来缴纳。
2025-04-22
您好,这个的话,是不含税金额写的,不需要除以1.05
2024-06-07
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