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你好老师,差额征税,一张发票含税金额是10万,差额是80000,做账的时候主营业务收入按哪个数为准?是差的那2万作为收入还是10万算出来不含税的金额作为收入?

2022-09-29 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-29 10:29

你好,主营业务是收入10万除以1.05,按照这个。

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相关问题讨论
你好,主营业务是收入10万除以1.05,按照这个。
2022-09-29
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费———未交增值税
2020-08-11
你好你们是做啥行业,差额啥行业?
2021-07-14
您好,这个的话,是不含税金额写的,不需要除以1.05
2024-06-07
同学你好 做收入成本就行了
2022-02-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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