是在1月15号申报前认证
老师,当月进项专票是当月必须认证还是次月15号之前认证都可以?
一般纳税人12月销项税额3万,我的进项必须是12月份认证抵扣是不,如果1月份认证就只能抵扣1月是这样吗?月底最后两天还可以认证不
我一月份报12月份的税,专票进项抵扣想抵扣12月的销项,请问是在12月份认证还是报税之前认证?
老师,进项发票认证必须在当月底还是次月申报前都可以?
12月1号认证的进项税发票,必须当月抵扣,那是抵扣的11月的税吗,还是12月的。
老师 大酒店一般产用的什么成本核算方法
老师,开粮食,油,是免税,还是一个点。我们是开粮油店的,卖米面油等
老师 建筑业增值税税负率是多少
老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额
老师,你好,在实物中什么时候做工资的延期发放?比如说公司以前都是15号之前发,那么在18号发就叫做延期发放吗?[但我觉得虽然晚了三天,但是在做账上完全没有任何差别,对吗?] 如果说在当月15号应该发上个月的,没有发,在下个月15号发肯定是要做延期发放,这个我知道。
老师小规模和一般人开具广告服务发票,票面10万,都是按照含税金额乘以3个点去交税吗
发现2024年记账错误,我在2025年更正了,因为是会计准则,用了以前年度损益调整,这个我需要调整税务局已申报的报表吗,还是说汇算清缴的时候更正就可以
如何审计营业成本科目,一般营业成本附件有哪些?
老师 进项票大于销项票(进项票就一张),那我该怎么做凭证呢?
老师您好,请问内账应该怎样做
只要在申报期内认证 都属于上个月的进项对吧
是,只要在申报期内认证 都属于上个月的进项