你好,你这个是什么软件呢?总账和明细账不应该是一样的吗?
老师长期待摊费用,我不理解。是根据总账科目和明细账科目余额分析计算列式吗?
长期待摊费用能摊多久,有余额我账务怎么处理
老师,长期待摊费用这个科目解放有余额,这个科目怎么处理呢
长期待摊-开办费总额没余额,长期待摊-开办费下的明细科目有余额,要处理吗,怎么处理合适
老师,我要把一个科目的期末余额转入到另一个科目,我应该怎么做会计处理呢,例如我要把长期待摊费用的期末余额转入到另一个长期待摊费用去
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗
这是多任会计多年出现的差额,在今天已摊完最后一个月,发现二级明细科目有额?大多数是个位数的余额
这种情况你要是能调整的话,最好还是调整一下
总额对的,末位明细科目有借方或贷方余额,可以对补吗,
这种情况那你得问一下你的软件服务商了这种来说总账和明细账金额应该是一致的,不可能不一致的