同学你好,也就是采购时,直接借:生产成本等科目,应交税费,贷:应付账款-ⅩX公司。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师我们是工业企业。我在做一个流程和相关会计分录图,如果说材料采购环节,根据合同预付货款借预付某公司待,银行存款。如果说没有付款,先买材料,以后啥时候有啥时候给,那么怎么写分录呢,如果有当日有买卖合同怎么写,借在途物资待应付某公司,等到货到了,借原材料待在途物资。是吗。还是说只有合同,不写分录,材料到了在写分录。
【例题】甲公司购入 C 材料一批,增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额65000元,全部款项已用转账支票付讫,材料已验收入库 甲公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料日 常核算,应编制如下会计分录: 借:原材料﹣- C 材料 500000 应交税费﹣﹣应交增使(进项税额)65000、贷:银行存款 这道题,实际操作,贷方可以应付账款,某某公司。然后在借:应付,贷银存
老师,公司一般纳税人,小微企业,财务会计是兼职的,公司买材料一直只有入库(发票到,款已付,借:应付账款一ⅩX公司 贷:银行存款一交行公户),没有领料这一环节,后面分录借:原材料,他是怎么做省略这一道程序也可以的。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师这样合规吗
同学你好,这样操作不合理,但是也算合规的。