您好,对的,这个是没错的这俩分录
老师,我们执行的是小企业会计准则没有以前年度损益,然后收到两份去年的租赁费发票,我们们在三月是不是应该做跨年调整?借 利润分配_未分配利润 贷 应付账款,分录是不是这样?
老师,现收到国库退回的2021年企业所得税预缴款,怎么做会计分录,是借银行存款 贷应交税费-应交所得税;借应交税费-应交所得税 贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ?
老师,在2022年有两笔公积金未计提,小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目用利润分配-未分配利润调整,分录是这样写吗 借 利润分配-未分配利润 13922 贷 应付职工薪酬-公积金13922 后面的分录还要怎么写?
老师 去年有个分录是因为重开票做了一笔 借应收账款71800贷主营业务收入68380.95应交税费应交增值税销项税额3419.05,今年调整分录 借以前年度损益调整71800贷应收账款71800借利润分配 年初未分配利润71800 贷以前年度损益调整71800对吗?
老师,2022.12月收到材料发票4900元,但是之前会计没有做账,那2023年入账: 借:以前年度损益调整 4900 贷:预付账款 4900 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 就是后两笔分录的金额是多少
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心