没有那么复杂,12月发票原本就不该做到11月的。
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
老师,我是 一般,2月开了红字信息表,但是对方至今还没有开给我负数发票,报2月的增值税的时候我也做了进项转出,现在我做2月的账,这笔我怎么做账?怎么结转增值税?负数发票还没有来
老师,我是 一般,2月开了红字信息表,但是对方至今还没有开给我负数发票,报2月的增值税的时候我也做了进项转出,现在我做2月的账,这笔我怎么做账?怎么结转增值税?这笔进帐转出我做到2月,还是等收到对方负数发票在做?谢谢
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
收到社保费退费 分录怎么做 个人这部分发放工资分录怎么做
老师好,一般纳税人每个月都要报资产负债表和利润表吗?还是做企税季报的时候再报也可以?谢谢老师
12月申报能勾选12月的发票吗?
不能,12月申报11月税款。
那就是啊,我原本就没有把12月的发票做到11月啊,12月是申报11月增值税,我勾选的也是11/30之前取得的进项票,系统里面可以勾选了,但是实际我并没有收到这些发票,我的意思是我做11月账的时候,结转未交增值税,进项可不可以先做负数,后期发票到了在冲,或者如果发票到不了,进项再做转出,申报表也做进项转出
你今天取得一张发票,今天勾选,今天记账。但是,你下个月申报这个月税的时候,才能抵扣。