您好,既然你做了转出,就做一个正常的凭证,在做一个个正常凭证一样但是负数的凭证,就相当于没有了
老师,我是 一般,2月开了红字信息表,但是对方至今还没有开给我负数发票,报2月的增值税的时候我也做了进项转出,现在我做2月的账,这笔我怎么做账?怎么结转增值税?负数发票还没有来
老师,我是 一般,2月开了红字信息表,但是对方至今还没有开给我负数发票,报2月的增值税的时候我也做了进项转出,现在我做2月的账,这笔我怎么做账?怎么结转增值税?这笔进帐转出我做到2月,还是等收到对方负数发票在做?谢谢
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
老师,我1月份开了一张红字发票信息表,对方当月并没有开红字发票,我报税的时候也忘了没有在1月报税时做进项税转出,2月收到红字发票以后再做可以吗
老师,我们1月开的红字信息表,1月做了进项税转出,2月收到对方负数发票,我直接把负数发票放在一月账里可以吗
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
我知道,关键负数发票对方至今还没有开,进账转出我是做到2月,还是发票收到在做?
现在就做吧,和报表一致