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老师, 现在12月支付了明年的房租, 发票也要明年才收到,现在怎么作分录呢?借:预付账款,贷:银行存款,还是借:预付帐跨-房租,贷:银行存款呢

2023-12-21 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-21 20:23

借预付账款 贷银行存款

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快账用户8399 追问 2023-12-21 20:31

老师, 可是预付账款设了二级科目,一直会带出来房租费的, 要重新设个科目吗?

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齐红老师 解答 2023-12-21 20:34

不需要,还是用原来的就可以

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快账用户8399 追问 2023-12-21 20:40

老师 如果正常收到1年房租的发票时,分录怎么作

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齐红老师 解答 2023-12-21 20:40

你好也是一样的,反正摊销不了,你只能从一月份开始摊销

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快账用户8399 追问 2023-12-21 20:47

老师, 支付1年的房租费, 是记预付账款的对吧,不能长期待摊对不对?

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齐红老师 解答 2023-12-21 20:52

是的,对的,是这么做的,做不了长期待摊费用呀,长期待摊费用是13个月以上的。

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借预付账款 贷银行存款
2023-12-21
同学你好 没有发票没法分摊
2022-09-01
借:以前年度损益调整- X 科目,贷:预付账款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税
2023-03-11
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2024-03-28
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2024-05-13
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